Noty korygujące

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnator > Obsługa > Kontrahenci > Noty Kontrahentów >

Noty korygujące

Noty korygujące to dokumenty, za pomocą których dokonuje się zmian w wystawionych i wprowadzonych do obiegu fakturach VAT. Nota korygująca jest dokumentem, do którego wystawienia ma prawo nabywca towaru lub usługi. Wystawia się ją w sytuacji, gdy po otrzymaniu oryginału faktury (albo faktury korygującej) stwierdzi, że zawiera ona pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. Chodzi tu np. o błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwę którejś ze stron, pomyłki w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i numeru kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej.

 

Kliknąć na zakładkę Kontrahenci z listy po lewej stronie wybrać Noty Kontrahentów a następnie Noty korygujące. Pojawi się wykaz wszystkich stworzonych not korygujących:

[Rozmiar: 33344 bajtów]

W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat z których zostanie wyświetlone Noty korygujące i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek).

Kliknąć w przycisk Drukuj aby wydrukować wyświetlone Noty korygujące.

Przycisk Dodaj dodawanie nowej Noty korygujące do listy.

[Rozmiar: 31334 bajtów]

oW polu Numer noty: automatycznie nadawany jest kolejny numer Noty korygującej.

oW polu Data: domyślnie jest podawana aktualna data.

oW polu Kontrahent: kliknąć przycisk Wybierz aby wybrać kontrahenta którego dotyczy nota korygująca - Wyszukiwanie kontrahenta

oW polu Dokument: z listy rozwijanej wybrać rodzaj dokumentu którego dotyczy nota korygująca.

oW polu Numer faktury: podać numer faktury której dotyczy nota korygująca

oW polu Data faktury: wybrać datę faktury której dotyczny nota korygująca, rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek).

oW polu Treść korygowana: wpisać dane z faktury które są nieprawidłowe.

oW polu Treść prawidłowa: wpisać poprawne dane.

oPrzycisk Usuń kliknąć na wybraną Notę korygującą na liście (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak

oPrzycisk Popraw kliknąć na wybraną Notę korygującą na liście (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk Popraw